- Главная
- ›
- База знаний по 1С
- ›
- 1С Бухгалтерия предприятия
- ›
- Корректировка реализации
Корректировка реализации в 1С Бухгалтерия предприятия

Случается, после продажи товара возникает необходимость корректировки выписанного документа. Такие действия могут быть инициированы поставщиком или покупателем, если они обнаружили ошибку при оформлении первоначальных документов поставки/продажи или, когда при приемке товара были обнаружены недостача или излишки.
Тогда организации поставщику приходится вносить корректировки и исправления в выставленные первичные документы. Обязательным условием создания корректировки является обоюдное согласие сторон.
В программе для таких целей используется документ «Корректировка реализации».
Корректировка реализации в сторону увеличения
Создать документ «Корректировка реализации» можно на основании документа «Реализация (акт, накладная)».

Документ автоматически заполняется данными из документа реализации. Программа предлагает два вида операции:
- Корректировка по согласованию сторон — устанавливается, если стороны предварительно согласовали изменение условия поставки ( изменение цены, количества товара, предоставление скидки).
- Исправление в первичных документах — используется в том случае, если в первичной документации были выявлены ошибки при оформлении документа.
В поле «Отразить корректировку» выбираем «Во всех разделах учета», т.к. корректируется не только НДС, но и сумма.

На вкладке «Товары» скорректируйте данные. В табличной части изменения вносятся в строку «После изменения».

Вводим корректировочную счет-фактуру.

При проведении «Корректировки реализации» в сторону увеличения после проведения корректировочной счет-фактуры необходимо оформить регламентную операцию «Формирование записей книги продаж» с помощью «Помощника по учету НДС».
Для этого заходим в раздел «Отчеты» подраздел «НДС» пункт «Книга продаж».

После формирования «Книги продаж» обе счет-фактуры будут фигурировать в отчете.

При корректировке сумм прошлого периода проводки напрямую зависят от того, подписана ли бухгалтерская отчетность.
Данный факт устанавливается на вкладке «Расчеты». Здесь же укажите «Статью прочих доходов и расходов» для учета корректировки в НУ — «Исправительные записи по операциям прошлых лет».

Если флажок «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана)» не установлен, то в бухгалтерском учете корректировка пройдет последним днем года, а в налоговом учете — датой первичных документов.

Если флажок «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана)» установлен,

то в бухгалтерском учете корректировка пройдет текущим периодом, а в Налоговом учете — датой первичных документов.

Если сумма реализации увеличилась, то налоговая база за прошлый период. была занижена, поэтому на такую корректировку подайте уточненную декларацию по налогу на прибыль за период, к которому относятся первичные документы.
Корректировка реализации в сторону уменьшения
Создать документ «Корректировка реализации» можно на основании документа «Реализация (акт, накладная)».

Документ автоматически заполняется данными из документа реализации. Программа предлагает два вида операции:
- Корректировка по согласованию сторон — устанавливается, если стороны предварительно согласовали изменение условия поставки ( изменение цены, количества товара, предоставление скидки).
- Исправление в первичных документах — используется в том случае, если в первичной документации были выявлены ошибки при оформлении документа.
«Отразить корректировку» выбираем «Во всех разделах учета», т.к. корректируется не только НДС, но и сумма.

На вкладке «Товары» скорректируйте данные. В табличной части изменения вносятся в строку «После изменения».

Вводим корректировочную счет-фактуру.

Принять НДС к вычету по корректировочному счету-фактуре можно только документом «Формирование записей книги покупок» в разделе «Операции» подраздел «Закрытие периода» — «Регламентные операции НДС».

По кнопке «Создать» выбираем «Формирование записей книги покупок».

Корректировка реализации отражается на вкладке «Уменьшение стоимости реализации» по кнопке «Заполнить».

«Провести и Закрыть» документ.
При корректировке сумм прошлого периода проводки напрямую зависят от того, подписана ли бухгалтерская отчетность. Данный факт устанавливается на вкладке «Расчеты».
Здесь же укажите «Статью прочих доходов и расходов» для учета корректировки в НУ — «Исправительные записи по операциям прошлых лет».

Если флажок «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана)» не установлен, то в бухгалтерском учете корректировка пройдет последним днем года, а в налоговом учете — текущей датой.

Если флажок «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана)» установлен,

то в 1С все корректировки пройдут в текущем периоде.

Все корректировки можно увидеть в разделе «Продажи» — «Корректировка реализации».


Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.