Звонок по России бесплатный
+7 (800) 511-13-78
15 дней бесплатноРЕГИСТРАЦИЯ
Лого Деловые решения

1С:УНФ поддерживает единый налоговый платеж

1С:УНФ поддерживает единый налоговый платеж
1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) предстает в новом свете, предоставляя хозяйствующим субъектам возможность уплаты Единого налогового платежа (ЕНП).
Подписаться на дайджест Получить консультацию

1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) предстает в новом свете, предоставляя хозяйствующим субъектам возможность уплаты Единого налогового платежа (ЕНП). Напомним, что с начала текущего года субъекты хозяйствования и индивидуальные предприниматели, кроме ИП на НПД, должны платить налоги одним платежом на специальный счет, а ФНС будет сама списывать нужные суммы по каждому платежу.

Выбирая конфигурацию 1С:УНФ, пользователи получают средство упрощения, а также оптимизации процесса уплаты налогов и взносов в соответствии с последними требованиями Федеральной налоговой службы. Давайте рассмотрим, как формировать и оплачивать суммы на единый налоговый счет, формировать и отправлять уведомления в 1С:УНФ.

Единый налоговый платеж

ЕНП – инновационный подход к расчету и уплате налогов, поддерживаемый программой 1С:УНФ. ЕНП перечисляется на специальный казначейский счет, на котором объединяются все обязательства перед бюджетом – от налогов и авансовых платежей до страховых взносов, сборов, штрафов. У этого механизма несколько важных преимуществ.

Прежде всего, ЕНП упрощает процесс оплаты налогов и обязательств. Теперь налогоплательщики могут пополнять свой счет заранее и автоматически списывать нужные суммы в день уплаты. Это избавляет от необходимости создания множества платежных поручений и снижает риски пропуска сроков.

ЕНП обеспечивает более эффективный контроль за соблюдением сроков. Единый срок уплаты и сдачи отчетности упрощает учет, минимизирует вероятность штрафов и улучшает взаимодействие с налоговыми органами.

ЕНП предоставляет налогоплательщикам возможность более тщательного контроля над своими финансами. Личный кабинет налогоплательщика позволяет отслеживать движения средств, состояние счета и созданные операции. Это способствует прозрачности и более обоснованным решениям.

Также ЕНП предоставляет гибкость в управлении финансовыми обязательствами. В случае наличия нескольких обязательств, можно выбирать, какая сумма будет использована для уплаты, а какая останется на счету. Это дает больше свободы в управлении финансовыми потоками.

Совместимость ЕНП с программами учета, такими как 1С:УНФ, делает этот процесс еще более удобным и простым. Платежи формируются автоматически, а система обеспечивает точность и своевременность списания средств.

Какие налоги можно и нельзя оплатить в составе ЕНП

Современная система налогообложения представляет собой сложный лабиринт, в котором каждый предприниматель старается найти наиболее оптимальный путь уплаты своих обязательств перед бюджетом. В этой гонке за удобством, а также эффективностью бизнес-процессов важно понимать, какие налоги можно включить в состав ЕНП, а какие – нет. Изучим список налогов, которые могут и не могут быть учтены в этом инновационном механизме:

Можно включить в состав ЕНП:

  1. Налоги, авансовые платежи. Это основные налоговые обязательства, которые можно легко включить в ЕНП, обеспечивая удобство, единый способ уплаты.
  2. Страховые взносы. Оплата обязательных страховых взносов также может быть включена в ЕНП, облегчая процесс уплаты, контроля.
  3. Сборы. Некоторые сборы также могут быть учтены в составе ЕНП, упрощая бухгалтерские операции.

Кроме того, можно включить в состав ЕНП налоговые пени, штрафы и проценты.

Нельзя включить в состав ЕНП:

  1. Взносы за сотрудников на травматизм. Эти взносы обычно удерживаются с работников, должны быть перечислены отдельно.
  2. Госпошлины, кроме исполнительных листов. Госпошлины за иные процедуры, кроме исполнительных листов, не могут быть включены в состав ЕНП.
  3. НДФЛ с выплат иностранцам по патенту. Эти выплаты подлежат особым налоговым процедурам.

Кому будет доступна налоговая отчетность в 1С:УНФ

Налоговая отчетность в 1С:УНФ будет доступна широкому кругу пользователей, обеспечивая более удобный, прозрачный способ взаимодействия с налоговыми органами. Это новое решение предоставляет следующим категориям лиц возможность в полной мере воспользоваться его преимуществами:

  • Индивидуальным предпринимателям на УСН, патенте. Новые налоговые требования, вступившие в силу с 2023 года, требуют от ИП на упрощенной системе налогообложения и патенте пересмотреть свои процессы расчетов, отчетности. 1С:УНФ предоставляет этой категории пользователей удобные инструменты для расчета, оплаты обязательств, формирования уведомлений, соответствуя новым стандартам.
  • Организациям. Компаниям, осуществляющим хозяйственную деятельность, также становится доступной возможность ведения учета, уплаты налогов в соответствии с новыми требованиями. Система позволяет учесть различные виды налоговых обязательств, автоматизировать процессы их расчета, формирования документов, своевременной оплаты.
  • Организациям на УСН. Для организаций, работающих на упрощенной системе налогообложения, новый подход становится более прозрачным, удобным. Они также могут использовать 1С:УНФ для эффективного ведения учета, осуществления всех необходимых финансовых операций.

Эти категории пользователей получают доступ к современному инструменту, который значительно упрощает и облегчает учет, расчеты и отчетность, позволяя с легкостью соответствовать требованиям новой налоговой системы.

О специфике Единого налогового платежа

ЕНП в современной практике становится важным элементом налоговой системы, упрощая процесс уплаты налогов, обеспечивая удобство для налогоплательщиков. Новые правила и особенности расчета через ЕНП вносят значительные изменения в учетные процессы, что призвано облегчить платежи, снизить возможные ошибки. Рассмотрим ключевые особенности ЕНП, а также новых правил его расчета:

  • Объединение налогов. ЕНП позволяет объединить налоги, взносы, сборы, пени, штрафы в один платеж, что существенно упрощает учет, оплату обязательств перед бюджетом.
  • Универсальная система. Эта система применима для разных категорий налогоплательщиков, включая индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, патенте, а также организации.
  • Сроки, отчетность. Внедрение ЕНП также сопровождается введением единых сроков для сдачи отчетности и оплаты – не позднее 25, 28 числа каждого месяца соответственно. Это позволяет избежать упущений, снизить риски штрафов за несвоевременную уплату.
  • Возможности оплаты. Рассчитанный налог можно оплатить из расчетной формы, используя платежные поручения или файлы для клиент-банка, а также наличными. Это предоставляет налогоплательщикам гибкость в выборе метода оплаты.
  • Учет, сверка. Программное решение 1С:УНФ предоставляет возможность вести учет по ЕНП, формировать уведомления и операции по счету, а также сверять расчеты с помощью справок о сальдо, исполнении обязанности перед налоговыми органами.

ЕНП и новые правила расчета вносят существенные изменения в подходы к налоговому учету и оплате, обеспечивая более простой, удобный механизм для взаимодействия с налоговыми органами, минимизации возможных ошибок.

Единый налоговый счет

Единый налоговый счет (ЕНС) – это главная инновация в системе налогового учета, внедренная с начала 2023 года. Он способствует более эффективному и удобному взаимодействию предпринимателей и организаций с налоговой системой. ЕНС объединяет в себе ранее разрозненные обязательства, такие как налоги, страховые взносы, сборы, пени, позволяя уплачивать их одним платежом.

Одним из главных преимуществ ЕНС является упрощение процесса уплаты налогов и обязательств. Теперь налогоплательщики могут заранее пополнять счет налогового платежа. В момент уплаты органы ФНС автоматически списывают необходимые суммы. Это исключает необходимость составления множества платежных поручений и значительно сокращает административные барьеры.

Единый срок уплаты и сдачи отчетности упрощает контроль за соблюдением сроков и уменьшает вероятность штрафов за просрочку. При этом важно отметить, что оплата производится автоматически, предотвращая просрочки из-за человеческого фактора.

ЕНС предоставляет налогоплательщикам возможность контроля и мониторинга своих финансовых обязательств. В личном кабинете налогоплательщика можно отслеживать движения средств, состояние расчетов и созданные операции. Это способствует более глубокому пониманию финансового положения и более обоснованным решениям.

ЕНС также обеспечивает гибкость в управлении обязательствами. При наличии нескольких обязательств можно определить, какая из сумм будет использована для покрытия, а какая останется на счету. Это удобно для управления финансовыми потоками и позволяет рационально использовать имеющиеся средства.

Уведомление о суммах налогах и взносов: для чего, в какие сроки

Это важный инструмент в новой системе оплаты налогов через ЕНС. Рассмотрим, для чего необходимо формировать уведомления:

  • Обеспечение правильной оплаты. Уведомление позволяет налогоплательщику сообщить в налоговый орган о рассчитанных суммах налогов, взносов, других обязательных платежей. Это позволяет обеспечить правильную, своевременную оплату этих обязательств.
  • Формирование операций. На основе информации из уведомлений автоматически формируются операции по ЕНС, что снижает вероятность ошибок и облегчает процесс бухгалтерского учета.
  • Создание базы для списания. Уведомления о суммах налогов и взносов создают основу для будущего списания соответствующих сумм с ЕНС, что обеспечивает прозрачность и системность процесса оплаты.
  • Соблюдение сроков. Уведомления следует составлять и отправлять до 25 числа каждого месяца, чтобы налоговый орган имел актуальную информацию для дальнейшего расчета и учета платежей. Это позволяет соблюдать установленные законом сроки оплаты налогов, избежать нежелательных штрафов и пеней.
  • Упрощение отчетности. Сдавая уведомления в срок, налогоплательщик также облегчает процесс составления регламентированной отчетности, так как информация из уведомлений автоматически передается в налоговые декларации.

Как платить ЕНП и создавать уведомления в 1С:УНФ

Внедрение новой системы Единого налогового платежа с 2023 года вносит значительные изменения в процесс уплаты налогов и обязательств перед бюджетом. Благодаря внимательному внедрению и обновлениям, 1С:УНФ обеспечивает гладкую и эффективную поддержку этой системы, облегчая предпринимателям и организациям соблюдение новых требований. Рассмотрим, как в 1С:УНФ можно платить ЕНП и создавать уведомления:

  1. Расчет уплачиваемых сумм:
    • Откройте 1С:УНФ и перейдите в раздел "Налоги".
    • Используйте "Календарь налогов и отчетности" для проведения расчетов до 25 числа месяца.
  2. Формирование уведомлений и операций:
    • В разделе "Налоги" найдите блок "Единый налоговый счет".
    • Для налогов, по которым рассчитан аванс, создайте операцию или уведомление.
    • Нажмите кнопку "Сформировать операцию по ЕНС" или документ "Уведомление об исчисленных суммах налогов" и внесите необходимые данные.
  3. Оплата на ЕНС:
    • Произведите оплату на единый налоговый счет до 28 числа месяца.
    • Воспользуйтесь формой рассчитанного налога для создания платежного поручения, файла для клиент-банка или оплаты наличными.
  4. Закрытие месяца:
    • Формируйте документ "Закрытие месяца" после сдачи отчетности и уплаты налогов.
    • В этом документе будет автоматически зачтен аванс по ЕНС и учтены все движения.
  5. Сверка состояния расчетов:
    • Для проверки сальдо ЕНС воспользуйтесь сервисом 1С – Отчетность.
    • Сравните информацию о платежах и обязательствах для обеспечения точности финансовых данных.

Использование 1С:УНФ в новом контексте ЕНП предоставляет удобство и надежность в управлении налоговыми обязательствами. Доступные функции конфигурации обеспечивают минимизацию ошибок и более эффективную работу с финансами, позволяя сосредоточиться на развитии бизнеса. Для наиболее успешного использования системы рекомендуем ознакомиться с руководством пользователя или обратиться к специалистам, чтобы максимально использовать потенциал программы.

Автор: