- Главная
- ›
- База знаний по 1С
- ›
- 1С:Управление нашей фирмой
- ›
- Материалы в переработке
Прием и передача материалов в переработку в 1С УНФ
Давальческая схема производства подразумевает передачу заказчиком материалов сторонним организациям для изготовления конечной продукции. Такой подход эффективен, когда собственное производство ограничено ресурсами или экономически невыгодно.
Ниже рассмотрим порядок автоматизации процессов передачи материалов на переработку и приема готовых изделий от подрядчиков в программе 1С: УНФ.
Рассмотрим на примере: ООО «Наша организация» передает ООО «ТОР» материал для дальнейшей переработки: листовую сталь марки Ст3пс, общим весом 202 кг. Цель передачи материала — изготовление готового изделия: стальные двери, количество — 10 штук. Необходимо отразить в системе процесс передачи указанного материала на сторону и последующее поступление изготовленной продукции от подрядчика.
Первоначальные настройки
Переходим на вкладку «Настройки». В подразделе «Настройки» кликаем на строку «Еще больше возможностей».
Переходим на вкладку «Закупки» и в разделе «Переработка» устанавливаем галочку «Передача сырья и материалов в переработку».
Переходим на вкладку «Главное». В подразделе «Справочники» кликаем на строку «Номенклатура».
Далее создадим два элемента номенклатуры:
- Элемент номенклатуры, соответствующий материалу, передаваемому в переработку. В нашем примере это будет «Сталь листовая Ст3пс».
- Элемент номенклатуры, соответствующий готовой продукции, полученной после переработки от подрядчика. В рассматриваемом примере таким элементом станет «Дверь стальная».
Чтобы упростить дальнейшие операции, рекомендуется создать спецификацию для данного изделия. Чтобы сделать это, переходим по ссылке «Спецификации» и нажимаем кнопку «Создать».
В спецификации указываем наименование и заполняем табличную часть, указывая материалы, необходимые для производства продукции.
Передача материалов в переработку
Переходим на вкладку «Закупки». В подразделе «Закупки» кликаем на строку «Заказы поставщикам».
Нажимаем «Создать», в верхней части документа:
- указываем вид операции «Заказ на переработку»;
- выбираем поставщика (подрядчика) и договор с ним;
- фиксируем дату планируемого получения готовых изделий.
На вкладке «Товары» в табличной части указываем номенклатуру готовой продукции, ее количество и плановую цену.
На вкладке «Материалы в переработку»:
- при наличии спецификации нажимаем кнопку «Заполнить по спецификации», и система автоматически заполнит табличную часть материалами согласно заданному составу;
- если спецификация отсутствует, вкладку необходимо заполнить вручную, используя кнопки «Подобрать» или «Добавить».
Далее в документе «Заказ поставщику» нажимаем «Создать на основании» и кликаем на пункт «Передача в переработку».
Программа автоматически формирует документ «Расходная накладная», основываясь на данных заказа поставщику.
На вкладке «Товары и услуги» указываем цену передаваемого материала. Итоговые значения будут рассчитаны системой самостоятельно.
Нажимаем кнопку «Печать с предварительным просмотром», выбираем пункт «М-15 (Накладная на отпуск материалов)».
На экране отобразится печатная форма соответствующего документа для последующей печати.
Переходим на вкладку «Главное». В подразделе «Аналитика» кликаем на строку «Отчеты».
Через строку поиска находим отчет «Запасы, переданные в переработку».
Задаем нужный временной интервал и кликаем на кнопку «Сформировать». После этого программа сформирует отчет, содержащий подробную информацию о количестве материалов, переданных на переработку.
Получение продукции от переработчика
Для регистрации поступления готовой продукции от переработчика и списания потраченных материалов, переходим в созданный ранее «Заказ поставщику», нажимаем «Создать на основании» и выбираем пункт «Отчет переработчика».
Программа сформирует документ с уже частично заполненными данными.
На вкладке «Продукция» фиксируется позиция полученной продукции от исполнителя и ее фактическое количество.
На вкладке «Материалы» указывается номенклатура, фактически использованная в ходе переработки. Заполнение возможно автоматически на основе ранее установленной спецификации изделия. Здесь вводится реальная стоимость израсходованных материалов исходя из внутренних учетных цен предприятия.
На вкладке «Отходы» указываются возвращенные неиспользованные остатки материалов.
На вкладке «Услуги» вносятся сведения о выполненной услуге по переработке давальческого сырья и сумма оплаты, подлежащая выплате переработчику.
В нижней части документа указываем номер и дату входящего счета-фактуры, после чего кликаем на гиперссылку «создать». Появившаяся гиперссылка перенаправит вас непосредственно к новому документу, позволяя оперативно ознакомиться с его содержанием.
Вновь сформируем отчет «Запасы, переданные в переработку», чтобы убедиться в правильности проведенной операции.
Возвращаемся к документу «Заказ поставщику», меняем статус на «Завершен» и отмечаем успешное выполнение операции соответствующим флажком.
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.